Le montant demandé ne correspond pas au montant qui peut être demandé pour ce patient conformément à son code titulaire, donc selon son assurabilité.
Afin d'éviter cette erreur, il est préférable de toujours demander l'assurabilité des patients avant de facturer.
Corrigez le code titulaire du patient concerné et vous pouvez à nouveau facturer les soins rejeté (voir ci-desous).
- Si l'envoi a été accepté, les soins seront facturés le mois suivant. Voir https://support.softn.be/a/solutions/articles/47001108125?lang=fr
- Si l'envoi a été refusé en sa totalité, refacturez l'envoi. Voir https://support.softn.be/a/solutions/articles/47001107479?lang=fr